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文联

2017-04-06 15:42:00 信息来源: 点击:

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卧龙区文联2017年部门预算公开

 

第一部分

区文联概况

一、区文联主要职责

文联的主要职能是:一、贯彻落实党的文艺方针,加强全区文艺工作的联络、协调、指导、服务工作,听取和反映全区文艺界的情况和意见,确保卧龙文艺事业的健康发展。

二、围绕全区中心和重点工作,加强全区各界文艺工作者的团结协作,唱响主旋律,弘扬正能量,推动卧龙文艺事业的繁荣发展。

三、适时组织召开全区文学艺术界代表大会,加强各协会的队伍建设和组织管理。

四、指导各协会与企业、社区、学校、机关等单位充分结合,开展展览、笔会、赛事等各种各样的文艺活动,丰富群众文化生活。

五、主办或协同有关单位组织文艺活动和文艺评奖,加强基层文艺建设。

六、指导各协会组织专业培训并积极参与省市及全国性专业赛事,着力培育文艺人才和文艺精品。

七、指导或组织各协会开展文艺创作、文艺评论、学术交流、人才培训和调研等工作,促进各协会专业文艺水平的提高。

八、依法维护团体会员和文学艺术家的合法权益,帮助改善他们的工作、生活条件,经常与作家、艺术家联系,倾听他们的意见和呼声,遇有困难或问题,及时协同有关部门助解决。

九、加强文联党组和支部建设,完善有关制度;搞好党风廉政建设。

十、完成上级交办的其他工作任务。

 

二、区文联构成

区文联设两个办公室:主席办公室,大办公室,没有内设机构。

第二部分

区文联2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

区文联2017年收入总计68.14万元,支出总计68.14万元。

二、收入预算总体情况说明

区文联2017年收入合计68.14万元,其中:一般公共预算68.14万元。

三、支出预算总体情况说明

区文联2017年支出合计68.14万元,其中:基本支出68.14万元,占100%;

四、一般公共预算支出预算情况说明

区文联2017 年一般公共预算支出年初预算为68.14万元。主要用于以下方面:工资福利支出41.04万元,商品和服务支出0.90万元,对个人和家庭的补助支出26.2万元。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出68.14万元,其中:人员经费67.24万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.90万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.35万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:0.3。

(三)公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算68.14万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件: 2017年度部门预算表

 

 

文联—2017年批复.xls


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