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文广新局(含二级单位)

2017-04-06 15:50:00 信息来源: 点击:

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南阳市卧龙区文广新局

2017年部门预算公开

 

  一、概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党和国家关于文化艺术、广播电影电视、文物工作和新闻出版工作的方针、政策,把握正确的舆论导向和创作导向。

2、研究、制定全区文化艺术、广播电影电视、新闻出版和文物事业中长期发展规划、年度执行计划并组织实施;参与指导和推动全区文化、广播电影电视、新闻出版领域体制机制改革。

3、指导、管理全区社会文化事业,扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种;指导、监督管理全区重点文化设施、基层文化设施和广播电影电视重点基础设施建设,推进全区公共文化服务;组织全区性重大文化艺术、广播电影电视活动;负责全区非物质文化遗产保护和优秀民族文化传承普及工作。

4、指导、监督、管理全区文化市场综合执法活动;负责全区文化、广播电影电视、文物和新闻出版领域的经营活动的行业监管;负责从事演艺活动、广播电影电视节目制作、出版活动民办机构的监管工作。

5、负责全区广播电影电视、信息网络视听节目服务机构、新闻出版单位的监督管理并实施准入和退出管理;监督管理广播电影电视、信息网络、公共视听载体播放的视听节目和出版物,并审查其内容和质量;负责监督管理全区广播电影电视节目传输、监测和安全播出。

6、负责全区文艺类产品网上传播的前置审核工作;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理,对网络游戏服务进行监督管理。

7、负责全区著作权和印刷业监督管理,组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件,查处违规出版物和违法违纪出版活动。

8、负责全区文物的保护、抢救、发掘、研究、宣传、调查工作。

9、承办区政府交办的其他事项。

(二)内设机构

1、办公室

负责机关党务、政务等日常工作。负责机关的综合协调、目标管理、督查督办及规章制度的制定;负责机关文秘、信息、调研、会务、机要、保密、文书档案工作;负责机关后勤保障和政务公开工作;负责机关人事、机构编制、老干部工作;负责机关及局属单位的综合治理、信访稳定、安全保卫、计划生育、精神文明、宣传教育工作;负责工会、共青团、妇女工作。

2、纪检监察室

负责机关及局属单位的纪检监察工作。

3、计划财务股

拟定全区文化广电文物新闻出版发展战略和专业人才建设规划;指导全区重点文化设施建设和基层公共文化设施建设;管理文化广电新闻出版事业经费,指导、监督局属单位的财务工作;负责全区文化广电新闻出版系统的统计工作;负责机关和局属单位的基本建设、国有资产管理、政府采购和内部审计工作;审核局属事业单位的年度预、决算;负责局机关及局属单位的预算外资金和专项资金的管理、指导和监督;负责局机关的财务工作。

4、文化艺术股(文物股)

指导、协调、管理全区社会文化事业;指导文化馆组织开展全区性重大社会文化活动;开展公益性辅导培训工作,组织参加全省重大群众文化赛事活动;负责区级文化艺术类社会组织的资格审查、业务监督。制定全区非物质文化遗产保护传承规划;拟订区级非物质文化遗产保护名录体系;组织开展非物质文化遗产普查和保护工作;承办国家、省级、市级非物质文化遗产代表项目的申报和区级非物质文化遗产代表项目的评审工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作。拟订全区艺术事业发展规划并组织实施;指导全区艺术创作和艺术生产;扶持代表性、示范性、实验性文艺品种,推动各门类艺术发展;指导局属艺术表演团体的业务建设及经营活动,组织全区重点剧(节)目的加工工作;指导、协调全区艺术演出场所发展的结构和布局,指导局属艺术演出场所的设施建设和经营管理;组织全区性艺术比赛、艺术展览和非营业性演出等重大艺术活动;组织参加市级以上文艺赛事活动。拟订全区文物资源管理、开发利用、保护抢救管理规划,负责全区文物资源调查,组织协调全区基本建设中的文物保护工作;指导全区文物安全保卫工作;配合有关部门打击各种文物犯罪活动;协同城乡建设规划部门,做好全区历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区的规划、保护、管理和监督;组织文物普法工作。

5、文化市场管理股(新闻出版股)

宣传贯彻文化市场政策、法律和法规,调查研究文化市场发展态势;拟订全区文化广电新闻出版、文物市场发展规划和执法行为规范;负责对全区文化广电新闻出版、文物领域的经营活动进行管理;归口对全区网络文化市场、演出市场、文化娱乐市场(包括歌舞娱乐市场和电子游艺市场)、美术品艺术品市场、动漫市场、图书报刊和电子出版等市场进行管理;负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理;协调指导全区营业性演出活动和营业性演出团体的审核工作;负责全区歌舞娱乐和电子游艺场所的审批和监管工作;指导协调全区美术品艺术品经营单位的备案管理工作;指导、监督、管理区文化广电新闻出版、文物市场综合执法工作;负责拟订全区文化市场“扫黄打非"工作计划和组织开展“扫黄打非"活动。

6、广电事业管理股

制订和实施全区广播电影电视科技事业发展规划、技术规划;指导全区广播电视网络的分级建设和多功能开发;负责全区广播电影电视系统的技术推广工作;依法审批和管理辖区有线电视系统;审核和管理广播电视传输覆盖业务、节目传送业务;审核和管理广播电视频率的使用、广播电视设施的迁建业务;审核和管理卫星地面接收设施的安装和使用;指导和组织实施农村电影放映工程。

7、产业股

拟订全区文化产业发展规划和政策;扶持和促进文化产业建设与发展;推进文化产业信息化建设;指导全区文化产业示范基地建设;指导全区文化广电新闻出版、文物系统的体制机制改革;督促重大文化产业项目实施;协调文化产业运行中的重大问题,参与重大文化产业项目的立项、论证和实施;指导、协调文化产业项目的推广,负责网络游戏产业规划、产业基地、项目建设等工作。

(三)收入预算的整体情况说明

2017年,收入合计544.52万元,其中一般公共预算544.52万元。

(四)支出整体说明

2017年支出544.52万元,其中基本支出544.52万元。

(五)一般公共预算支出情况说明

2017年支出257.52万元,其中工资福利支出141.62万元,商品和服务支出6.6万元,对个人和家庭补助支出109.30万元,项目支出287万元。

(六)一般公共预算支出的预算情况说明

2017年支出257.52万元,其中人员支出141.62万元,其中包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费1438万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为6万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:2万。

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算257.52万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

              卧龙区文广新局

            2017年6月20日

 

 

卧龙区广电局2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区广电局概况

一、卧龙区广电局主要职责

    广电局是主管全区广播电影电视工作,促进广播电视事业发展。

 

第二部分

卧龙区广电局2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区广电局2017年收入总计卧龙区广电局374.82万元,支出总计卧龙区广电局374.82万元。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区广电局2017年收入合计374.82万元,其中:一般公共预算374.82万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区广电局2017年支出合计374.82万元,其中:基本支出370.82元,占98.9%;项目支出4万元,占1.1%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区广电局2017 年一般公共预算支出年初预算为374.82万元。主要用于以下方面:工资支出143万元,占38.56%;医疗支出19.1万元,占5.15%;福利支出2.7万元,占0.73%;退休支出162.1万元,占43.71%;住房公积金支出16.1万元,占4.34%。生活补支出4.6万元,占1.24%,精神文明奖18.72万元,占比5.05%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出374.82万元,其中:人员经费363.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费11.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为4万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.1万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:2万。

(三)公务接待费2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算374.82万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

无。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区广电局2017年度部门预算表

 

 

卧龙区文化馆2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区文化馆概况

一、卧龙区文化馆主要职责

卧龙区文化馆为公益性群众文化事业单位,承担着服务全区公益性群众文化活动的重任,每年开展大量的文化下乡、广场演出和基层群众文化活动的辅导、培训工作。

具体工作职责如下:1.策划组织卧龙区各种群众文艺演出、比赛、展示活动;2、组织开展文化下基层活动;3、协调组织本区下级文化馆(站)业务工作;4、培训本地区文化专业人员及社会文艺骨干。联合本地基层单位,组织文化活动和文化业务交流,引导青少年、儿童和老年人参与培训交流,组织、引导群众文化活动协会(团体)开展培训交流;5、组织指导本地农村、广场、社区、校园、企业、军营等基层单位的文艺演出、比赛、展示活动;6、搜集、整理、传承、保护、宣传本地区非物质文化遗产;7、紧密结合经济社会发展及政府中心工作,创作反映时代、具有地方特色的优秀文艺作品;8、深入基层,开展社会文化调查研究,为文化行政主管部门提供决策依据和建议;9、开展地区间的文化艺术交流;10、出版、编发文艺普及资料,提供社会主义文化信息。 

第二部分

卧龙区文化馆2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区文化馆2017年收入总计474.62万元,支出总计474.62万元,与2016年相比,收入支出增长了4.53万元。主要原因:2017年增资。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区文化馆2017年收入合计474.62万元,其中:一般公共预算474.62万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区文化馆2017年支出合计474.62万元,其中:基本支出464.62万元,占97.89%;项目支出10万元,占2.11%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区文化馆2017 年一般公共预算支出年初预算为474.62万元。主要用于以下方面:工资支出312.08万元,占65.75%;医疗支出24.1万元,占5.08%;养老金支出57.3万元,占12.07%;福利支出10.4万元,占2.19%;退休支出25.64万元,占5.4%;住房公积金支出34.4万元,占7.25%。生活性支出0.7万元,占0.15%,其他文化支出10万元,占2.11%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出474.62万元,其中:人员经费454.22万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费20.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2.58万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.36万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费2.58万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算474.62万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年有政府采购无预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,无预算绩效管理项目。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

文化馆—2017年批复.xls

广播电视局—2017年批复.xls

文化局—2017年批复.xls

广播电台—2017年批复.xls

乡镇广播站—2017年批复.xls


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