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民政局

2017-04-06 16:36:00 信息来源: 点击:

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卧龙区民政局2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区民政局概况

一、卧龙区民政局主要职责

一、贯彻民政工作法律、法规和方针政策;拟订全区民政事业发展规划和民政工作措施,并组织实施和监督检查。

二、承担依法对社会团体、非公募基金会、民办非企业单位进行登记管理和监督检查。

三、贯彻实施优抚政策,组织指导全区的拥军优属、拥政爱民工作,监督实施各类优抚标准,审核报批、褒扬烈士,负责有关人员的伤残评定的相关工作,指导全区优抚医院,光荣院和烈士纪念建筑物保护单位管理工作。

四、组织实施军队离退休干部,群体士官,军队无军籍退休退职职工和复员退伍军人安置工作,负责军队退役士兵,复员干部,移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退休退职职工的接收工作,落实军队离退休干部,军工(遗属)的有关政治生活待遇。

五、负责组织、协调全区减灾工作,负责自然灾害救助应急体系建设,负责组织核查并统一发布灾情,筹措,管理和分配救灾款物并监督使用。

六、负责组织实施全区城乡社会救助体系,负责城乡居民最低生活保障,农村环保供养,医疗救助,临时救助,生活无着人员,艾滋病患者,因艾滋病致孤及单亲人员救助工作。

七、负责全区乡镇街道(景区)以上行政区域的设立,命名,变更及政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区行政区域界线勘定和管理工作。

八、贯彻落实城乡基层群众性自治组织和城乡社区服务体系建设,提出加强和改进基层政权建设的建议,推动村(居)务公开和基层民主政治建设。

九、贯彻实施社会福利事业政策,落实社会福利机构管理办法,管理本级福利彩票公益金,落实社会福利企业扶持政策,组织实施促进慈善事业发展政策,组织指导社会捐助工作和救灾捐赠工作,指导孤儿等困境儿童,老年人,残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

十、负责全区婚姻登记,殡葬管理和儿童收养工作的。负责推进婚俗和殡葬改革。

十一、指导老年人权益保障工作,综合协调养老服务业发展,组织指导养老服务体系建设工作。

十二、组织实施社会工作发展规划,推进社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

二、卧龙区民政局构成

局机关共有人员75名,其中:在编在岗47人,离退休28人。 机关行政编制13人,局机关事业编制4人,抽调二级单位财政全供16人,事业自收自支11人,民非企业3人。内设办公室、优抚安置股、减灾救济股、社会福利慈善股、民间组织管理股、基层政权和社区建设股、纪检监察室七个股室。

 

第二部分

卧龙区民政局2017年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区民政局2017年收入总计4096.56万元,支出总计4096.56万元,与2016年相比,收入支出增长了1510.58万元。主要原因:一是2017年需增加人员经费为人员工资及社会保险费;二是2017年增加残疾人生活和护理补贴;三是2017年增加对90岁以上老人发放高龄补贴

二、收入预算总体情况说明

卧龙区民政局2017年收入合计4096.56万元,其中:一般公共预算4096.56万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区民政局2017年支出合计4096.56万元,其中:基本支出270.73万元,占6.61%;项目支出3825.83万元,占93.39%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区民政局2017 年一般公共预算支出年初预算为4096.56万元。主要用于以下方面:(在职及离退休人员工资及遗属补助242.13万元,占5.91%;社会保障支出23.10万元,占0.56%;优抚安置1887.40万元,占46.07%;儿童福利75万元,占1.83%;老年福利246.32万元,占6.02%;残疾人生活及护理补贴701.81万元;占17.13%;城乡医疗救助20万元,占0.49%;农村特困人员救助供养535.50万元,13.07%,其他支出365.30万元,占8.92。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出4096.56万元,其中:人员经费265.23万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.50万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他人员经费、商品和服务支出.项目经费3825.83万元,优抚安置、残疾人生活和护理补贴老人福利、儿童福利、农村特困人员救助供养城乡医疗救助等

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为26万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:14万元。

(三)公务接待费12万元,主要用于开展民政业务工作,接待优抚对象及信访、维稳业务工作 

八、其他重要事项的情况说明

(一)运行经费支出情况

2017年运行经费支出预算75.45万元,主要保障机关及二 级单位人员工资发放、机构正常运转费用等

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,未对项目进行预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区民政局无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区民政局2017年度部门预算表


区殡管所2017年部门预算公开

 

第一部分

区殡管所概况

一、区殡管所主要职责

依据《河南省殡葬管理办法》规定,殡管所的主要职能是:1. 贯彻执行国家殡葬法规和规定;2. 检查、监督殡葬法规执行情况,会同有关部门处理丧葬违法案件;3. 管理本地区的经营性公墓、骨灰安放处、殡葬服务站;4. 管理、监督本地区丧葬用品的生产、经营;5. 规划和指导公益性公墓、骨灰安放处的建设;6. 指导群众组织,搞好丧葬活动;7. 做好殡葬宣传工作;8. 卧龙区殡管所行政执法依据是《国务院殡葬管理条例》和《河南省殡葬管理办法》;。围绕履行7项职能,我所积极贯彻和落实殡葬相关法律法规会同有关部门进入乡镇社区,对殡葬管理减刑检查监督,对违反殡葬管理的案件进行查处,对辖区内公墓和殡仪服务站按时进行检查,协同有关部门对丧葬用品市场进行常态化管理,对乡镇得公益性公墓建设进行建议和监督,指导群众开展绿色殡葬,文明殡葬,加大城区殡葬管理宣传力度,印制殡葬管理宣传横幅、标语,组织人员到殡仪馆、公墓、城市社区进行张贴宣传。

二、区殡管所构成

区殡管所设1个机构:卧龙区殡葬管理所

内设3个科室:办公室,执法科,财务室。

 

第二部分

区殡管所2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

区殡管所2017年收入总计251.28万元,支出总计251.28万元,与2016年相比,收入支出增长了46.88万元。主要原因:一是工资提标及晋档晋级。二是为配合区级文明单位评选,对我单位内外部环境进行改造。

二、收入预算总体情况说明

区殡管所2017年收入合计251.28万元,其中:一般公共预算251.28万元。

三、支出预算总体情况说明

区殡管所2017年支出合计251.28万元,其中:基本支出251.28万元,占100%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

区殡管所2017 年一般公共预算支出年初预算为251.28万元。主要用于以下方面:(一般公共服务(类)支出251.28万元,占100%。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出251.28万元,其中:人员经费245.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费5.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为0.65万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.2万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费0.65万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(二)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,区殡管所无预算绩效管理评价工作。

(三)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,区殡管所无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:区殡管所2017年度部门预算表


卧龙区民政局婚姻登记处

2017年部门预算公开

 第一部分

婚姻登记处概况

一、婚姻登记处主要职责

根据国务院《婚姻登记条例》的规定,婚姻登记处主管本行政区域内的婚姻登记管理工作。

主要职责是:

1、办理婚姻登记;

2、出具婚姻关系证明;

3、依法处理违法的婚姻行为;

4、宣传婚姻法律,倡导文明婚俗。

二、婚姻登记处构成

卧龙区民政局婚姻登记处隶属卧龙区民政局,不是独立机构,负责办理卧龙区辖区内民政婚姻方面的业务。由主任和登记员组成。

第二部分

2017年度部门预算情况说明

 一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区婚姻登记处2017年收入总计14.3万元,支出总计14.3万元。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区婚姻登记处2017年收入合计14.3万元,其中:一般公共预算14.3万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区婚姻登记处2017年支出合计14.3万元,其中:基本支出10万元,占69.93%。

四、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出4.3万元,其中:人员经费3.8万元,主要用于工资福利支出;公用经费0.5万元,主要包括:商品和服务支出0.2万元;对个人和家庭的补助支出0.3万元。

五、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

六、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年无“三公”经费预算。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:无。

(三)公务接待费:无。

七、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算14.3万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于专项转移支付项目情况说明

2017年卧龙区婚姻登记处无使用专项转移制度的项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区民政局婚姻登记处2017年度部门预算表

 

 

卧龙区城乡医疗救助中心

2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区城乡医疗救助中心概况

一、医疗救助中心主要职责

1、负责全区城乡低保、五保对象及区政府规定的其他特殊困难人员的医疗救助;

2、负责全区优抚对象的医疗补助;

3、负责因家庭突发变故造成基本生活困难人员的临时救助。

二、医疗救助中心构成

卧龙区城乡医疗救助中心共1个机构。

 

第二部分

卧龙区城乡医疗救助中心2017年度部门预算情况说明 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心2017年收入总计19.42万元,支出总计19.42万元,与2016年相比,收入支出增长了 3.72   万元。

主要原因:2017年人员工资上涨。

二、收入预算总体情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心2017年收入合计19.42万元,其中:一般公共预算19.42万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心2017年支出合计19.42万元,其中:基本支出19.42万元,占100%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区城乡医疗救助中心2017 年一般公共预算支出年初预算为 19.42万元。主要用于一般公共服务(类)支出19.42万元,占100% 。

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出 19.42万元,其中:人员经费18.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.5万元。2017年“三公”经费支出预算数比 2016 年减少0.3万元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费 :0.6万元 。

(三)公务接待费0.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算14.72万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,卧龙区城乡医疗救助中心组织对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金403万元。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,卧龙区城乡医疗救助中心无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:卧龙区城乡医疗救助中心2017年度部门预算表

 

卧龙区城乡低保中心2017年部门预算公开

 

第一部分

卧龙区城乡低保中心概况

一、卧龙区城乡低保中心主要职责

为困难群众基本生活提供保障促进社会和谐,负责全区城乡居民最低生活保障工作、农村五保供养及敬老院建设管理工作、城市居民低收入家庭认定管理工作

二、卧龙区城乡低保中心构成

卧龙区城乡低保中心为卧龙区民政局下属股级事业单位。无内设机构

 

第二部分

卧龙区城乡低保中心2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

卧龙区城乡低保中心2017年收入总计46.78万元,支出总计46.78万元。与2016年相比,收入支出增长了13.08万元。主要原因:工作人员工资预算增加,基本养老保险缴费支出增加

二、收入预算总体情况说明

卧龙区城乡低保中心2017年收入合计46.78万元,其中:一般公共预算46.78万元。

三、支出预算总体情况说明

卧龙区城乡低保中心2017年支出合计46.78万元,其中:基本支出46.78万元,占100%

四、一般公共预算支出预算情况说明

卧龙区城乡低保中心2017 年一般公共预算支出年初预算为46.78万元。主要用于以下方面:工作福利支出、商品和服务支出对个人和家庭的补助支出

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出46.78万元,其中:人员经费46.18万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费0.6万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为2万元。具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置费:无。

(三)公务接待费0.9万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)公务用车运行维护1.1万元,主要用于按照规定下乡检查用车支出

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算46.78万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年政府采购预算安排。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年绩效管理工作预算安排

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年无使用专项转移支付的项目。

 

 第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件:卧龙区城乡低保中心2017年度部门预算表

 

 

民政局—2017年批复.xls

殡葬管理所—2017年批复.xls

婚姻登记处—2017年批复.xls

城乡医疗救助中心—2017年批复.xls

城乡居民低保中心—2017年批复.xls


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