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2017-04-06 16:52:00 信息来源: 点击:

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共青团卧龙区委2017年部门预算公开

 

第一部分

共青团卧龙区委概况

一、团区委主要职责

依据《中国共产主义青年团章程》规定,团委的主要职能是:一是指导全区各级共青团机关基层组织建设。研究制定全区共青团组织建设的政策、措施、规章制度,制定团的组织发展方针,负责团的组织统计工作。指导全区团员队伍建设,做好团员发展和团员教育管理工作。负责全区五四红旗团委、五四红旗团支部、优秀团干部、团员等的评选表彰。二是加强团员青年的思想政治教育,宣传党的路线、方针、政策和团的工作方针、重大决策。指导青少年活动阵地建设,管理青少年活动营地和教育基地。指导青少年开展健康有益的文化、科技、体育活动,负责全区性大型文化活动和纪念活动的组织工作。指导基层团组织的宣传工作,负责全区共青团工作的宣传报道工作,抓好团的宣传队伍建设。组织实施和指导全区志愿者行动。围绕党政重点、社会热点、群众难点,广泛开展志愿服务活动,倡导志愿服务精神,促进社会和谐发展。三是指导企业团的工作,围绕企业改革和发展开展活动,研究、掌握企业改革、发展过程中团员青年思想动态,指导企业青年文化建设。负责全区青年岗位能手和区级青年文明号的认定命名。指导农村团的工作。组织农村青年围绕建设社会主义新农村开展活动,开发农村青年人力资源,提高农村青年的科学文化素质。指导农村团组织和青年领办科技推广项目,推进农村经济发展和社会进步。加强农村青年中心建设。负责农村创业致富带头人等农村青年典型评选表彰。四是指导全区小学和初中少先队工作。负责全区少先队工作干部的管理和辅导员队伍建设;指导全区少先队校外阵地建设,开展各种有益于少年儿童的文化、体育活动。五是做好希望工程的社会宣传,不断扩大希望工程的社会影响。多渠道筹集社会资金,资助我区贫困中小学生、贫困大学生、城市下岗失业人员子女、进城务工子女等弱势群体继续学业,改善贫困地区的办学条件,促进贫困地区基础教育事业的发展。加强全区青少年维权体系建设,参与制定保护青少年健康成长的法律、法规,参与监督青少年法规的执行,处理青少年来信来访,协调处理侵害青少年合法权益案件,构建青少年法律服务体系。开展青少年法制教育,预防和减少青少年犯罪参与社会治安综合治理工作提高青少年自护能力。

二、团区委构成

团区委由团区委和青年联合会两部分组成。行政编4人,事业编3人,现在职在编人员4人。

 

第二部分

团区委2017年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

团区委2017年收入总计33.86万元,支出总计33.86万元,与2016年相比,收入支出减少了1.2万元。主要原因:响应号召,节约开支。

二、收入预算总体情况说明

团区委2017年收入合计33.86万元,其中:一般公共预算33.86万元。

三、支出预算总体情况说明

团区委2017年支出合计33.86万元,其中:基本支出23.86万元,占70.5%;项目支出10万元,占29.5%。

四、一般公共预算支出预算情况说明

团区委2017 年一般公共预算支出年初预算为33.86万元。主要用于以下方面:(在职人员工资支出21万元,占62%;行政运行支出10万,占29.5%;医疗保险金支出1.1万元,占0.03%;其他支出1.76万元,占8.5%。)

五、一般公共预算基本支出预算情况说明

2017年一般公共预算基本支出33.86万元,其中:人员经费21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、 其他对个人和家庭的补助支出;公用经费12.86万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维 修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

2017年无政府性基金预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2017 年“三公”经费预算为1.9万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年相比,基本不变。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费:无。

(二)公务用车购置及运行费:1.7万元。

(三)公务接待费0.2万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出预算22.86万元,主要保障机关人员工资发放、机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

2017年无政府采购预算安排。

 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017年,无项目需开展预算绩效评价。

(四)关于专项转移支付项目情况说明

2017年,无使用专项转移制度的项目。

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指各级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入本级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

团委—2017年批复.xls


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